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Control y rendición de cuentas |
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Inicio >> Acerca del Programa >> Nuestro Programa >> Control y rendición de cuentas Entes de control que vigilan la entidad |
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Con el proposito de dar cumplimiento al Plan de Acción suscrito con la Contraloría General de la República y la necesidad de dar a conocer los Mecanismos de Control con que cuenta la entidad, en el marcon de la Mejora continua, a continuación se presentan los Mecanismos Externos de Control a los que nos encontramos sujetos: | REVISORIA FISCAL:Organo de Control nombrado por la Asamblea de Asociados encargado de verificar el cumplimiento de las normas contables y disposiciones legales y estatutarias, a través de la revisión de los libros de contabilidad y demás documentos de la Entidad. | PLANES DE MEJORAMIENTO ANTE ORGANISMOS DE CONTROL: Mecanismo de concertación firmado con los organismos de control como : Contraloría General de la República, Contaduría General de la República, Cámara de Representantes y Alcaldía Mayor de Bogotá, en procura de superar las debilidades encontradas en la entidad, como producto de sus evaluaciones. | INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; Informe semestralmente a la Contraloría obre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, que realiza la administración, asícomo sobre el manejo y ños rendimientos de los fondos, bienes y recursos públicos a cargo de la entidad. | CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA: la Alcaldía ejerce la función administrativa de inspección, control y vigilancia, sobre Computadores para Educar con el propósito de asegurar que se cumpla con el objeto para el cual se constituyo, que su patrimonio sea invertido en debida forma y qu pbre conforme a la Ley y que cumpla con sus estatutos, en Cumplimiento de numeral 26 del articulo 189 de la Constitución Nacional y de la Ley 22 de 1987. |
Concientes de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país, el logor de la Misión de Computadores de Educar, esta administración se ha propuesto en el mediano plazo llevar a Computadores para Educar a un nivel de calidad tal que podamos optar por la Certificacion de Calidad NTCGP 1000:2004. | Con tal propósito y en cumplimiento al Plan de Acción suscrito con la Contraloría General de la República, a continuación se presentan los Mecanismos Internos de Control con que cuenta la asociación, con la intención de que sea de conocimiento de roda la familia de Computadores para Educar, a la vez que los invito a que realicen comentarios y sugerencias que consideren decesarios, con el fin de fortalecer nuestra entidad. | 1.OFICINA DE AUDITORIA INTERNA:Encargada de llevar a cabo las auditorias independientes al Sistema de Control Internode la Entidad y a los procesos. | 2.INFORMES DE VISITAS DE CONTROL INTERNO: En la medida en que los informes de auditoria, señalan debilidades y fortalezas en los procesos, los mismos sirven para tomar las medidas correctivas y/o preventivas que nos ayudan al logro de las metas propuestas. | 3.LINEA DE QUEJAS Y RECLAMOS: 01-8000-919-273 mecanismo a disposición de nuestros clientes internos y externos que nos permite detectar donde hay debilidades suceptibles de mejoramiento. | 4.COMITE TECNICO DE DIRECCION: Instancia Colegiada a través de la cual el cuerpo Directivo conduce a la entidad. A la vez que se convierte en el canal apropiado para que la alta direccion conozca de las inquietudes y sugerencias que los funcionarios tienen en procura de la mejora continua. | 5. COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL: Este comité esta integrado por y tiene como objetivo primordial el bienestar físicio, psicológico de la familia Computadores para Educar.Por lo tanto es el canal idóneo para que todos los funcionarios y contratistas hagan conocer de la alta Dirección las situaciones potenciales de riesgo físico con el propósito de mejorarlas. | | 6. PLAN ESTRATEGICO: Parámetro de referencia que debemos tener todos los funcionarios de Computadores para Educar, en el diario desarrollo de nuestras actividades. | | 7. PLAN DE ACCION: Contiene los compromisos de cada una de las áreas para el año calendario, las cuales deben corresponder al Plan estratégico antes señalado. |
Informes de Gestión. Metas, indicadores de gestión y/o desempeño y resultados. Plan de mejoramiento 2008-Evaluación Septiembre . Plan de mejoramiento 2008-Evaluación Junio. Reporte a entidades de control. Estados financieros corte Junio de 2010 Estados financieros 2009 Estados financieros 2008 Notas sobre estados financieros 2008 |
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Última actualización ( 28-07-2010 a las 07:22:02 )
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